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集团企业召开2021年第三次内部审计委员会会议

浏览次数: 发布时间:2021-07-06 19:06:02 选择字号:T|T

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  7月6日上午,集团企业董事长、内部审计委员会主任石培荣主持召开2021年第三次内部审计委员会会议,会议审议了黄河明珠大酒店项目和遮阳山旅游景区提升改造项目竣工决算审计报告,并对加强审计工作提出了具体要求。集团企业总经理、内部审计委员会副主任袁得豪及审计委员会全体成员参加会议。
  会议审议通过了黄河明珠大酒店项目和遮阳山旅游景区提升改造项目竣工决算审计报告。会议指出,集团企业建设项目要严格按照国家有关规定实行,进一步规范和完善项目建设管理程序,内部审计要切实加强对建设项目的审计监督。
  会议强调,集团企业内部审计工作要强化内部各部门、各单位联动协调,充分利用集团企业及各子(分)企业纪委、巡察、财务、工程管理、监事会等内部力量开展审计工作,内部审计作为企业监督检查的重要力量,要在集团企业改革和发展过程中充分发挥保驾护航的积极作用。
  (风险审计部  供稿)

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